IIA Internal Audit Fundamentals (IIA-CIA-Part1中文版) - IIA-CIA-Part1 中文 Exam Practice Test
在建築公司,如果團隊沒有違反安全規定,主管就有權獲得獎金。工人可以透過多種管道舉報事故和違規行為,並且所有舉報的違規行為都會受到調查。獎金支付計算由經理和安全主管批准。哪種控制措施最能解決主管為了獲得獎金而隱瞞團隊事故的風險?
Correct Answer: B
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一位首席審計執行長(CAE)目前受僱於一家商業銀行,三年前她曾擔任該銀行的首席合規官。現任首席合規官在強制性反洗錢合規審計開始之前突然辭職。考慮到銀行財務狀況一直很困難並且希望控製成本,董事會正在考慮針對空缺職位的多種替代方案。如果董事會採取下列哪一個方案,最能滿足銀行的目標並維持內部稽核活動的獨立性?
Correct Answer: B
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當內部稽核師進行詐欺風險評估以評估組織如何管理此類風險時,適當的第一步是什麼?
Correct Answer: C
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一家製造企業的首席審計執行官 (CAE) 接到了該製造商第三方供應商之一的安全主管的聯繫。安全主管要求提供最近涉及第三方供應商的審計工作中的內部審計記錄。安全主管認為,這些記錄包含的資訊可以識別可能參與詐欺活動的第三方供應商員工。對 CAE 來說,最適合的行動方案是什麼?
Correct Answer: C
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一家金融服務組織的董事會正在評估加強的監管及其對當前行業貸款實踐的影響。下列哪一個委員會可以幫助董事會識別和評估增加的法規的影響?
Correct Answer: B
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內部稽核師在進行詐欺風險評估後擴大了支付業務的測試範圍儘管投入了額外的審計資源,但並未發現重大問題不幸的是,幾個月後發現了重大支付欺詐根據 IIA 指南,以下哪項關於內部審計師應用應有的專業謹慎的陳述是正確的?
Correct Answer: B
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為了確保新成立的內部稽核活動不受管理階層的不當影響,下列何者是最適當的方法?
Correct Answer: B
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高階管理層要求內部稽核活動在審計採購部門時審查並在必要時修改政策。首席審計執行官在回應請求時最有可能先考慮下列哪一項?
Correct Answer: C
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下列哪些是品質保證和改進計劃(QAIP)的一些要求?
Correct Answer: A
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下列哪一項是確保系統能如預期運作的風險監控範例?
Correct Answer: A
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內部稽核師未能識別母公司與子公司之間的交易。最有可能失敗的原因是什麼?
Correct Answer: A
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下列哪些詐欺驅動因素可由組織直接控制?
Correct Answer: B
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關於控制活動,下列哪一項敘述是正確的?
Correct Answer: D
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高階管理層的哪些行動向內部稽核師表明組織內部可能存在詐欺活動?
Correct Answer: B
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根據 NA 指導,下列哪一種情況可以增強內部稽核活動的獨立性?
Correct Answer: B
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